您当前的位置: 网站首页 / 工作动态 / 基层信息
县建投集团:“内审+纪检” 织密监管防护网
浏览次数:1303信息来源: 县建投集团纪委发布时间:2023-01-31

 为进一步织密重大项目建设、重大资金使用监管防护网,县集团纪委通过“内审+纪检”工作机制,在规范企业经营管理行为,促进企业建立健全各项规章制度上,防范廉政风险,提升集团纪检监察工作水平。

找准定位,发挥监督作用。内部审计作为监督企业的经济行为和决策程序合规性重要手段,对强化公司治理结构,完善内控机制,防范廉政风险具有重要作用。2022年法务审计部对10个一二级子公司开展财务收支审计监督;对2名企业负责人开展经济责任审计;通过翻阅会计凭证、查阅资料方式协助集团纪委开展集团本部及下属子公司公务车辆加油、ETC管理情况等方面督查工作。

相互配合,提升监督合力。内审工作均采用“审计监督-发现问题-整改建议-整改反馈”的工作流程,将审计报告及时报送集团纪委,集团纪委通过审计监督发现的问题,有针对性采取廉政谈话、专项督查、整改建议等措施,不断增强对企业薄弱、重点环节、重点岗位廉政风险的预防和处置,形成监督合力,发挥监督效果。2022年,下发内部审计报告7份,开展廉政谈话14人次。

优势互补,提升监督效力。内部审计主要是对企业内部控制、经济活动的合规有效性进行监督和评价,并就所发现的问题提出改进建议,规范公司经济业务行为,完善公司的规章制度,从源头上进行预防和控制。纪检监察依纪对党员干部遵守纪律情况进行监督、依法对公职人员行使公权力情况进行监督,不断推动国资管理制度完善、权责明晰,力求将监督效能转化为企业高质量发展的治理效能。

 

Copyright 2009-2010 青阳县纪检监察网 All rights reserved. 备案序号:皖ICP备2021008884号  https://beian.miit.gov.cn/
地址:青阳县纪检监察网 邮政编码:242800
办公电话:0566-5021248 传真:0566-5021201
皖公网安备:34172302000006

关闭

小微权力
“监督一点通”
小程序

小微权力
“监督一点通”